近日,市审计局围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接核心任务,聚焦政策落实、资金管理、项目实施三大关键环节精准发力,以高质量审计监督推动衔接资金安全高效运行,为乡村振兴战略落地见效提供坚实保障。
此次审计工作成效显著,累计查出各类问题57个,向市纪委监委移交问题线索3件,立行立改问题整改率达100%,推动整改资金1883.51万元,相关审计专报获市主要领导批示肯定。通过靶向监督与闭环整改,有效规范了衔接资金分配使用流程,防范了廉洁风险,提升了资金使用效益。
为确保审计工作精准高效,市审计局围绕锚定审计方向、明晰审计重点、锁定审计疑点等3个方面,构建“三维发力”工作体系,系统梳理国家、省、市三级28项衔接资金政策,紧扣规范资金管理、防范廉洁风险、提升使用效益核心目标,推动资金精准赋能乡村产业发展和基础设施建设。结合乡镇考核与经济责任审计,实地调研财政、农业农村等相关部门,全面掌握资金构成、拨付流程及项目库运营情况,精准研判内控薄弱点与风险点,明确资金分配、项目审批、工程建设等6大模块42项审计事项,实现监督靶向精准聚焦。整合衔接资金拨付、惠民补贴发放、产业项目运营等跨部门数据,建立专业化数据分析模型,通过“重点比对+随机抽查+现场核实”的立体化核查模式,高效发现资金拨付不及时、截留挪用、虚报套取、项目效益不佳等突出问题。