在“科学规范提升年”行动中,市审计局聚焦审计整改机制完善与工作方法创新,通过构建闭环管理体系、强化多边协同联动、精准开展帮扶指导,推动审计整改落地见效,审计监督权威性与实效显著提升。截至今年11月底,2024年审计发现的立行立改类问题整改完成377个,整改率达99%;2025年审计发现的立行立改类到期问题整改完成154个,整改率达96%。
创新整改机制,压实全链条责任。该局制定《关于审计问题整改流程规定》,建立“问题挂号、建立台账、跟踪督促、结果认定、对账销号”全口径全周期闭环管理体系,以制度规范整改流程与协同工作。同步创新整改审核机制,推行“每月报告、季度通报、年终考核”跟踪问效模式,持续强化审计整改督查督办与跟踪指导,确保整改工作不走过场、取得实效。
深化协同联动,凝聚整改合力。坚持内外双向协同,一方面强化内部责任落实,联合市委审计办开展审计整改“回头看”,建立问题清单与整改清单,印发整改督促函,将整改结果纳入被审计单位年度目标责任制考核和政治生态分析研判,形成“审计一个单位、整改一类问题、规范整个系统”的良性格局;另一方面拓展外部协同维度,深化纪审、巡审、检审、财审联动,在工程建设领域专项治理、巡视巡察、公益诉讼、预算绩效管理等重点工作中凝聚监督合力,推动问题系统整改。
精准帮扶指导,从源头防控风险。针对全市审计工作中发现的多发易发问题,该局多维度梳理汇总,编印《全市五类党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任易发问题提示清单》,为各单位风险防范提供精准指引。聚焦被审计单位及国有企业管理短板,实施“精准滴灌”式帮扶,量身定制整改方案,助力完善内控制度,厘清经济发展与社会管理中的制度性漏洞、体制性缺陷和机制性障碍,通过责任“问效”深挖问题根源,从源头上减少同类问题重复发生,为各单位健康有序发展筑牢审计保障。